Документы отправляются на согласование ответственным за обмен:
2. | В открывшемся окне оставьте значение по умолчанию – типовой маршрут «Согласование входящих первичных учетных документов»: |
4. | В следующем окне укажите Настройку согласования. |
При выборе настройки для согласования передаточного учетного документа (акта, товарной накладной, УПД, УКД) следует убедиться, что в состав согласующих входит ответственный за приемку товара или работ. Проверить список согласующих можно в выбранной настройке, в табличной части Согласующие.
5. | Нажмите на кнопку ОК. Откроется карточка созданной задачи. |
Если документы были получены из системы обмена, работающей в тестовом режиме, то эта информация отобразится в тексте задачи. Если хотя бы один из вложенных документов является формализованным и абонент не принял регламент ФНС, то появится запрос на подтверждение продолжения согласования.
6. | Стартуйте задачу на согласование. |
Перед отправкой документов согласующим система DIRECTUM выполняет ряд проверок. После проверки согласующие получают задание.