Состав согласующих, сроки заданий и другие параметры согласования определяются заданной настройкой согласования входящих первичных учетных документов.
1. | Проверьте комплектность вложенных документов и их оформление. Комплектность можно проверить в карточке документа по кнопке Комплект. Оформление – через пункт контекстного меню документа Печатная форма. Если документ получен через систему обмена, при открытии на него проставляется штамп с информацией о подписанте, сертификате подписания, достоверности подписи, использованной в системе обмена, и идентификаторе документа в системе обмена. |
2. | При необходимости заполните карточки входящих документов. Например, если в состав согласующих входит ответственный за приемку товаров или работ, в карточках передаточных учетных документов он указывает дату приемки товара и заполняет поле Груз получил. |
3. | Выполните задание с одним из результатов: |
• | Согласовано – если нет замечаний; |
• | На доработку – при наличии замечаний укажите их в тексте задания. В этом случае ответственный за поставку получит задание на доработку документов. |
Процесс согласования продолжается, пока документы не будут согласованы всеми участниками.
Затем согласованные документы отправляются на подписание утверждающему.
Если к счету-фактуре или УПД, не требующему подписания, возникли замечания, согласующие или инициатор согласования отправляют контрагенту уведомление об уточнении по кнопке Запросить уточнение в карточке документа.
Если согласующие не были указаны в настройке согласования, документы сразу отправляются на подписание.