1. | Убедитесь, что в 1С для выгружаемых документов установлен флажок Готов к автоматической выгрузке. Если флажок не установлен, такие документы не выгрузятся. |
2. | Запустите сценарий Импорт первичных учетных документов по одноименной ссылке с обложки модуля «Финансовый архив». Откроется окно: |
3. | Укажите критерии отбора документов для выгрузки: |
• | Контрагенты – выгрузятся документы по расчетам с конкретным контрагентом; |
• | Дата с, Дата по – выгрузятся документы, созданные в указанный период. |
Если критерии не задать, выгрузятся все документы, у которых в 1С установлен флажок Готов к автоматической отправке.
4. | Укажите способ отправки через системы обмена документами. |
5. | Если перед отправкой документов контрагенту требуется их согласовать, установите флажок Отправить задачу на согласование документов. После завершения выгрузки автоматически отправится задача на согласование. |
Задача также попадет в папку «Исходящие» ответственного за поставку, так как он контролирует согласование и подписание документов.
Если согласование документов не требовалось, после занесения их в DIRECTUM:
1. | Подпишите документы усиленной квалифицированной ЭП или передайте их на подписание утверждающему. |
2. | Подписанные документы отправьте контрагенту через системы обмена. |