Копировать ссылку на страницу Перейти в предыдущий раздел Перейти в следующий раздел
1.Убедитесь, что в 1С для выгружаемых документов установлен флажок Готов к автоматической выгрузке. Если флажок не установлен, такие документы не выгрузятся.
2.Запустите сценарий Импорт первичных учетных документов по одноименной ссылке с обложки модуля «Финансовый архив». Откроется окно:

3.Укажите критерии отбора документов для выгрузки:
Контрагенты – выгрузятся документы по расчетам с конкретным контрагентом;
Дата с, Дата по – выгрузятся документы, созданные в указанный период.

Если критерии не задать, выгрузятся все документы, у которых в 1С установлен флажок Готов к автоматической отправке.

4.Укажите способ отправки через системы обмена документами.
5.Если перед отправкой документов контрагенту требуется их согласовать, установите флажок Отправить задачу на согласование документов. После завершения выгрузки автоматически отправится задача на согласование.

Задача также попадет в папку «Исходящие» ответственного за поставку, так как он контролирует согласование и подписание документов.

6.Нажмите на кнопку ОК.

Если согласование документов не требовалось, после занесения их в DIRECTUM:

1.Подпишите документы усиленной квалифицированной ЭП или передайте их на подписание утверждающему.
2.Подписанные документы отправьте контрагенту через системы обмена.
© Компания DIRECTUM, 2018 Сообщество пользователей DIRECTUM
.navbar > a:hover { background: #FFD73B; }