Копировать ссылку на страницу Перейти в предыдущий раздел Перейти в следующий раздел

В зависимости от используемой учетной системы, документы выгружаются из нее в формате XML, удовлетворяющем требованиям ФНС, либо в другом формате.

1.Средствами учетной системы выгрузите документы из нее в локальную папку. При выгрузке в папку добавляется файл с информацией о выгруженных комплектах и документах.

Подробнее Подробнее о содержании файла

Файл содержит сведения:

о пакете выгруженных документов:
контрагент, которому отправляется пакет документов;
наша организация;
направление деятельности нашей организации, которое влияет на маршрут согласования документов перед отправкой;
о каждом документе комплекта:
ИД документа;
вид и тип документа;
степень готовности преобразования. Возможные значения:
1 – документ не нужно преобразовывать в формализованный вид;
2 – в документ необходимо добавить ИД участников документооборота для приведения его в формализованный вид;
3 – xml-документ необходимо преобразовать в формализованный вид;
4 – csv- или xls-документ необходимо преобразовать в формализованный вид.
2.Запустите сценарий Импорт первичных учетных документов по одноименной ссылке с обложки модуля «Финансовый архив». Откроется окно:

3.Укажите локальную папку, в которой размещены выгруженные из учетной системы документы. Для этого нажмите на кнопку Выбрать папку.
4.Укажите способ отправки документов через системы обмена документами.
5.Если перед отправкой документов контрагенту требуется их согласовать, установите флажок Отправить задачу на согласование документов. После завершения выгрузки автоматически отправится задача на согласование.

Задача также попадет в папку «Исходящие» ответственного за поставку, так как он контролирует согласование и подписание документов.

6.Нажмите на кнопку ОК.
© Компания DIRECTUM, 2018 Сообщество пользователей DIRECTUM
.navbar > a:hover { background: #FFD73B; }